集團召開強化財務內審工作專題會議
6月1日,在集團310會議室召開了以強化會計基礎工作,規范財務收支為內容的財務內審工作專題會議。公司在家班子成員、政府委派財務總監、集團紀檢監察室及各子公司負責人、全體財務人員參會。
會上,集團財務負責人通報了集團近期開展的內部財務收支規范檢查情況,就存在的不規范行為及事項提出了整改措施和期限。集團分管財務領導就集團公司財務管理和會計基礎工作,從資金監管、審批流程、費用開支范圍及標準、財務核算口徑、嚴格紀律要求等方面提出九條具體意見。
董事長、總經理冉啟林同志就集團今后進一步加強財務制度建設、規范財務行為、提升財務人員能力、強化內部監管等4個方面作了要求。希望全體財務人員在以后的財務工作過程中一身正氣,嚴格遵守規章制度、財經紀律,確保會計工作的真實性、完整性,不斷推動集團財務管理工作再上新臺階。
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